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小卖部一天卖1000利润多少,一个小卖部一天卖1000能赚多少

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  会计和审计哪(nǎ)个发展(zhǎn)前景(jǐng)比较(jiào)好些,会(huì)计(jì)和审计(jì)哪个发展前景(jǐng)比较好(hǎo)一点是(shì)问:审计和会计哪(nǎ)个好就(jiù)业会计专业人员目前较为饱和,就业质量不(bù)高,都(dōu)为较小型的单位的。

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会计和审计哪(nǎ)个发展前(qián)景比较好些,会计(jì)和审计哪个发(fā)展前景比(bǐ)较好一点

  问:审计和会计(jì)哪个(gè)好就业

  会计专业人员目前较为饱和,就业(yè)质量(liàng)不高,都为较小型的单(dān)位。

  而审计(jì)专业,尤其(qí)是(shì)重(zhòng)点学校的审计专(zhuān)业就(jiù)业质量(liàng)较(jiào)高,考(kǎo)取公务员的机会较多,有更好的发展前(qián)景(jǐng)。

  审计和会计各有长短(duǎn),学会计比较简单,先做帐,考升级,初级、中级、高级会(huì)计师,隔两年跳个槽,或者在有前景的单位打升级,待遇都不错(cuò)。

  审(shěn)计可以去会计事务所工作(zuò),把注(zhù)册(cè)会计师(shī)考下来,出来后(hòu)到大型企业做财务(wù)经理什么的(de),路(lù)线要高端些,难度(dù)也要高(gāo),因为注会不是(shì)很好考,事务所的工作压力也比(bǐ)较大。

  具体来说:

  1、论(lùn)就业机会,会(huì)计专业的就业单位较多,审计专(zhuān)业(yè)的就(jiù)业单位较少。

  2、论就(jiù)业优(yōu)劣(liè),会计专业人员目(mù)前较为饱和,就业质量(liàng)不高(gāo),都为较小型的单位,工资(zī)较低。

  而(ér)审计专业,尤其是重点(diǎn)学校(xiào)的审计专业就业质量较高,考取公(gōng)务员的机(jī)会较多,有(yǒu)更好的发(fā)展前景。

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会计和(hé)审(shěn)计哪(nǎ)个(gè)发展前景比较好?

  审计(jì)。

  1、审计和(hé)会计事相同(tóng)的,都是(shì)以会计理论为基础(chǔ)的。

  简单(dān)类比,会计就(jiù)是直接记账,而审计就是(shì)对会计(jì)所记账目的(de)检(jiǎn)查、监督。

  会计接触面比(bǐ)较窄,具(jù)体工作内容没有太多创新的空间。

  只要具备基本(běn)的财务、税务知识(shí)就(jiù)能应付。

  而审计行业对人的素(sù)质要(yào)求非(fēi)常高。

  可能接(jiē)触(chù)到生(shēng)产、金融(róng)证券、房地产等各类行业客小卖部一天卖1000利润多少,一个小卖部一天卖1000能赚多少户,即(jí)使(shǐ)是(shì)内部审计,也需(xū)要涉及(jí)对(duì)整个企业业务的了解,需(xū)要(yào)有全局观(guān),对各类(lèi)技(jì)术(shù)涉猎面广,容易转型和(hé)多角(jiǎo)度(dù)发展。

  2、从(cóng)就业前(qián)景(jǐng),审计(jì)与会计属(shǔ)于一(yī)个专业大类,就业广泛性(xìng)方(fāng)面不如会(huì)计,毕(bì)竟财务是企(qǐ)业职能的必备,而审计却不(bù)一定(dìng),单(dān)位内(nèi)部配(pèi)备(bèi)审(shěn)计的毕竟是少数(shù),更多的是会计师(shī)事务所和政府单位。

  相对适(shì)应面就窄了很多。

  3、审(shěn)计专(zhuān)业(yè)未(wèi)来的就业方向

  (1)政府审计:对政府财政(zhèng)资金的使用进(jìn)行监督的工作内容。

  工作比较累,经(jīng)常会加班,但福(fú)利待遇不错。

  (2)会(huì)计师事务所:事务所人员非(fēi)常累,一年出差200-300天左右非常(cháng)常(cháng)见。

  经(jīng)常一个项(xiàng)目完成直(zhí)接飞(fēi)到另外一个(gè)项目上。

  (3)企业内部(bù)审计:内审在国内企(qǐ)业一般处于边缘化的(de)部(bù)门,升职空间不(bù)大(dà)。

  但会计和审计只是职业中的一个过程,未来发小卖部一天卖1000利润多少,一个小卖部一天卖1000能赚多少展还有很长(zhǎng)的(de)路要走(zǒu),关于(yú)审计与会计(jì)隐嫌友可(kě)以(yǐ)考的证(zhèng)书(shū),二者领(lǐng)域内(nèi)的职(zhí)称类证书(shū)是必须要(yào)的考的(de)!

  共同都可(kě)以考的证书是注册会计师,注册会计(jì)师证(zhèng)书涵盖的内容(róng)比较广,会计(jì)、审计(jì)的内容(róng)都(dōu)是包括的(de),所以(yǐ)难度是非(fēi)常大(dà)的(de)!

  注册会计师拥有在(zài)审计报报告上签字的唯一(yī)权利(lì),注(zhù)册会计师(shī)的(de)方向(xiàng)是(shì)审计(jì)的方(fāng)向,想要(yào)进入会(huì)计师事(shì)务所(suǒ)工(gōng)作(zuò)的考生,注(zhù)会证书可以说(shuō)是非(fēi)常好的敲门(mén)砖(zhuān)!在事务(wù)所累(lèi)计的经验是非常好的跳板(bǎn)!

  一、审计与会(huì)计(jì)的联系

  1.审计主要是对、和会计报表(biǎo)等财务会计资料及其(qí)所反映的财政、财务收支活动的真(zhēn)实(shí)、合法、效(xiào)益(yì)进行审查和评价(jià)。

  审(shěn)计需要以会计资(zī)料为前提和基础(chǔ),离开(kāi)了财务会计资料,审计(jì)工(gōng)作(zuò)很难(nán)进行。

  2.会(huì)计(jì)活动是(shì)经(jīng)济管理的(de)重要组成部分,它本身是审计监(jiān)督的主要对象。

  在审计(jì)产生之(zhī)初,审(shěn)计人员主要(yào)从(cóng)审查会计资料入手,对会计资(zī)料中反映的问题(tí)进行审查。

  二、审(shěn)计与会(huì)计的区别(bié)

  1.产(chǎn)生(shēng)的前提不同

  会(huì)计(jì)是为(wèi)了加强(qiáng)经济管理(lǐ),适(shì)应对劳动耗费和劳(láo)动成(chéng)果(guǒ)进行核算和(hé)分析的需要而产(chǎn)生(shēng)的(de);审计是因经济(jì)监(jiān)督的需要,即为了确(què)定经营者或(huò)其他受托管理者的经济责任的需(xū)要(yào)而产生(shēng)的。

  2.两者(zhě)性质不同

  会(huì)计是(shì)经营管理的重(zhòng)要组成部分,主要是对生产经营或(huò)管理过程进行反映和(hé)监督;审计则处于具体的经营(yíng)管理之外,是经济监督的重要(yào)组(zǔ)成部分,主要(yào)对财(cái)政、财务收支(zhī)及其他经济活动的真(zhēn)实、合法(fǎ)和效益(yì)进行审(shěn)查,具有外在性(xìng)和独立(lì)性。

  3.两(liǎng)者对象不同

  会计的对(duì)象主要是资金运动过程(chéng),审计的(de)对象主要是会计(jì)资料和其他经济信息所反(fǎn)映的经(jīng)济活动。

  4.方法程序不同(tóng)

  (1)会计方法(fǎ)体系由会(huì)计核算、会计分析、会(huì)计(jì)检(jiǎn)查三(sān)部(bù)分组成(chéng),包括了记账、算账、报账、用账、查账等内容(róng),其中包括设置账户(hù)、复式记账、填(tián)制凭证、登记账簿、成本(běn)计算、财产清查(chá)、会(huì)计报(bào)表等方法,其(qí)目的是(shì)为管理和决策提供必(bì)须(xū)的资料(liào)和(hé)信息。

  (2)审计(jì)方法(fǎ)体系由规划方(fāng)法、实施(shī)方法、管(guǎn)理方法等组(zǔ)成,而(ér)实施方法主要是为了(le)确定审计(jì)事项、收集、对照标准(zhǔn)评(píng)价(jià),提出与决定(dìng),使用(yòng)资料检(jiǎn)查法、实物小卖部一天卖1000利润多少,一个小卖部一天卖1000能赚多少检查法、审计调查(chá)法、审计分析法(fǎ)、审(shěn)计抽样法(fǎ)等,其(qí)目的是为了(le)对被(bèi)审计对象进(jìn)行全面评价(jià)提供证据而采取的必(bì)要方法(fǎ)。

  5.职能不(bù)同

  (1)会(huì)计的基(jī)本职能(néng)是对经济活动过程的(de)记录、计算、反映和监督;审计的基本职能是监督,此外(wài)还包括评价和(hé)者卜(bo)公证。

  (2)会计虽说(shuō)也具有(yǒu)监督职(zhí)能,但这种(zhǒng)监督(dū)是一种自(zì)我监督行为,主要通(tōng)过会计检查(chá)来实现,针对会计业务(wù)活动本(běn)身,而审计,既包(bāo)含了检查,又包括了(le)对(duì)计算行为及所有的经济活(huó)动进(jìn)行实(shí)地考察、调查、分析、检验,即含审(shěn)核稽查(chá)计算(suàn)之(zhī)意。

  (3)会计检(jiǎn)查只是各个单位财会部门的附带(dài)职能,而审计是(shì)独立于财会部分(fēn)之外的专职监督(dū)检查(chá);会计检查的目的(de)主(zhǔ)要是为了保证会计资料的真(zhēn)实性和准(zhǔn)确性。

  其检查范围灶槐、深度、方式均(jūn)受到限(xiàn)制,而审计的目的在于证(zhèng)实财政、财务收(shōu)支的真实(shí)、合法、效益,审计(jì)检查(chá)会(huì)计资料只是实(shí)现审计目的的手段(duàn)之一,但不是惟一的手段。

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