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美瞳最长一天可以戴多久,美瞳能戴多久一天 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计和审(shěn)计哪个发(fā)展(zhǎn)前景比较(jiào)好些,会(huì)计和审计(jì)哪个发展前(qián)景(jǐng)比较好(hǎo)一点是问:审计和会计哪个好(hǎo)就(jiù)业会计(jì)专业人员目前较为(wèi)饱和,就业(yè)质量(liàng)不高,都为较小型的单位的(de)。

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会(huì)计(jì)和审计(jì)哪(nǎ)个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景(jǐng)比较好一(yī)点

  问:审计和会计哪个(gè)好(hǎo)就业

  会计专业人员(yuán)目(mù)前较为饱和(hé),就业质(zhì)量不高,都为较(jiào)小型(xíng)的单(dān)位。

  而(ér)审(shěn)计专业,尤其(qí)是(shì)重点学校的审计(jì)专业就业(yè)质量(liàng)较高,考取公务员的(de)机会(huì)较多(duō),有(yǒu)更好的(de)发展前景。

  审计和会计各(gè)有长(zhǎng)短,学会计比(bǐ)较简单(dān),先做帐,考升级(jí),初(chū)级、中级、高(gāo)级会计师(shī),隔两年跳个槽(cáo),或者在有前景的单(dān)位打升(shēng)级(jí),待(dài)遇都不错。

  审计可(kě)以去会计事(shì)务(wù)所(suǒ)工作,把注册会计师考下来,出来后到大型(xíng)企业(yè)做(zuò)财务经理(lǐ)什么的,路线要高端些(xiē),难度也要高,因为注(zhù)会不是很(hěn)好考,事务所的工作压力也(yě)比较大。

  具(jù)体来说(shuō):

  1、论就业机会,会计专(zhuān)业(yè)的(de)就业单位较(jiào)多,审计专业的就业单位较少。

  2、论就业优劣,会(huì)计专业(yè)人(rén)员目前较为饱和,就业质量不高,都为较(jiào)小(xiǎo)型的(de)单位,工资(zī)较(jiào)低。

  而审(shěn)计专业,尤其(qí)是重点学校的(de)审计专业就(jiù)业质量较(jiào)高,考(kǎo)取公务员的(de)机会(huì)较多,有更(gèng)好的发展前(qián)景。

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会计和审(shěn)计哪个发展前景比较好?

  审计。

  1、审计和会计事(shì)相同的,都(dōu)是以会计理论为基(jī)础的。

  简单类(lèi)比,会计就是直(zhí)接记账(zhàng),而审计就(jiù)是对(duì)会计所记(jì)账(zhàng)目的检查(chá)、监督。

  会计接触面比较窄,具(jù)体工作内容没有太多创新的空间。

  只要具(jù)备(bèi)基本的财务、税务知识就能应付。

  而审计行业对人的素质(zhì)要求(qiú)非常(cháng)高。

  可能接(jiē)触到生产、金融证券、房地产等各类行(xíng)业客户,即(jí)使是内部审(shěn)计,也(yě)需要涉及对整个企业业务的了解,需要有全局观,对各类技术涉猎面广,容易(yì)转型和多角度发展。

  2、从(cóng)就业前景,审(shěn)计与(yǔ)会(huì)计属于一个专业(yè)大类,就业广(guǎng)泛性方面不如会计(jì),毕(bì)竟(jìng)财务是企业职能的必备,而(ér)审(shěn)计(jì)却(què)不一定,单位(wèi)内(nèi)部配备(bèi)审计的毕竟是(shì)少数,更多的是会计师事务所和(hé)政府单位。

  相对(duì)适应面就窄了很多。

  3、审计专业未来的(de)就业方向(xiàng)

  (1)政府审计(jì):对政府财(cái)政资金的使用进(jìn)行(xíng)监督的工作内(nèi)容(róng)。

  工作比较累,经(jīng)常会加班(bān),但(dàn)福利待遇(yù)不错。

  (2)会计师事务所:事(shì)务所人员非常累(lèi),一年出差(chà)200-300天左右非常常见。

  经常一(yī)个(gè)项目完成直接飞(fēi)到另(lìng)外一个项目上。

  (3)企业(yè)内(nèi)部(bù)审计:内审在国内(nèi)企业一般处于边缘化的部(bù)门,升职空间不大(dà)。

  但会(huì)计和审计(jì)只是(shì)职业中的(de)一个过程,未(wèi)来发展还有(yǒu)很长的路要(yào)走(zǒu),关于审(shěn)计与(yǔ)会计隐嫌友可以(yǐ)考的证书(shū),二(èr)者领域内的职称类证书是必须(xū)要的考的!

  共(gòng)同都可以考(kǎo)的证书是注美瞳最长一天可以戴多久,美瞳能戴多久一天册会计师,注册会计师证(zhèng)书涵盖的内容比较广,会(huì)计、审计(jì)的内容都是包括的,所以难度是非常大(dà)的!

  注(zhù)册会计(jì)师拥有在审计报报告上(shàng)签字的唯一权利,注册(cè)会计(jì)师(shī)的方向(xiàng)是审计的方(fāng)向,想要进入会(huì)计师事务所工作的考生,注会证书可以(yǐ)说是(shì)非常好的敲门砖(zhuān)!在事(shì)务所(suǒ)累计的经验是非(fēi)常好(hǎo)的(de)跳板!

  一、审计与会计的联系

  1.审计主要是(shì)对、和(hé)会计(jì)报表等财务(wù)会(huì)计(jì)资料(liào)及其所反(fǎn)映的财政、财务收(shōu)支活(huó)动的真(zhēn)实、合(hé)法、效益进行审查和评(píng)价(jià)。

  审计(jì)需要(yào)以(yǐ)会计资料为前提(tí)和(hé)基础,离(lí)开了财(cái)务会计(jì)资料,审计工作很难进(jìn)行(xíng)。

  2.会(huì)计活动是经济管理的重要组成部分(fēn),它本身是审计(jì)监(jiān)督的主(zhǔ)要(yào)对象。美瞳最长一天可以戴多久,美瞳能戴多久一天

  在审计产生之初,审计(jì)人员主要从审(shěn)查(chá)会计资(zī)料入手,对会计资(zī)料中反映(yìng)的(de)问(wèn)题进(jìn)行审(shěn)查(chá)。

  二(èr)、审(shěn)计(jì)与会(huì)计的区别

  1.产(chǎn)生的前提不同

  会计是为(wèi)了加(jiā)强(qiáng)经济管理(lǐ),适应对劳(láo)动耗费(fèi)和劳动成果进(jìn)行核算和(hé)分析的需(xū)要而(ér)产生(shēng)的(de);审(shěn)计(jì)是因经济(jì)监督的需要,即为了确(què)定经(jīng)营(yíng)者或其他受(shòu)托管理者的经济责任的需要而产生的。

  2.两者性(xìng)质(zhì)不同

  会(huì)计是经营管理的重要组成部(bù)分,主(zhǔ)要是(shì)对生产经(jīng)营或管理过(guò)程(chéng)进行反映和监(jiān)督;审(shěn)计(jì)则(zé)处于具体的经营管(guǎn)理之外(wài),是经(jīng)济(jì)监督(dū)的重要组成部分,主要对财政、财(cái)务收支及其他(tā)经济活动的真实、合(hé)法和效(xiào)益进行审(shěn)查,具有外(wài)在性和(hé)独立性。

  3.两者对象不同

  会计的(de)对象主要是资金运动过程,审计的对象(xiàng)主(zhǔ)要(yào)是(shì)会计(jì)资料和其他经济信息所(suǒ)反映的(de)经济(jì)活动。

  4.方(fāng)法(fǎ)程序不同

  (1)会计方(fāng)法(fǎ)体系(xì)由会计核算、会计分析(xī)、会计检(jiǎn)查三部分组成,包括了记账(zhàng)、算账、报账、用账、查账等内容(róng),其中包括设(shè)置账户(hù)、复式记账、填制凭证、登记(jì)账簿、成本计算、财产(chǎn)清查、会计报(bào)表等方法,其目的是为管理和决策提(tí)供必(bì)须的资料和信息。

  (2)审计方法体系由规划(huà)方法、实施方法、管理方法等组成(chéng),而实施方法主要是为了确定(dìng)审计事项、收集、对照标准评价,提出与决定,使用资料(liào)检查(chá)法、实物检查法(fǎ)、审计(jì)调查法、审(shěn)计分析法、审计抽(chōu)样法(fǎ)等(děng),其目(mù)的是(shì)为了对被审计对(duì)象进行全(quán)面评(píng)价提供证据而采取的必要方法。

  5.职能不同

  (1)会计(jì)的基本职(zhí)能是对(duì)经(jīng)济(jì)活(huó)动过程的记录(lù)、计算、反映(yìng)和(hé)监督;审(shěn)计的基本职能是监督,此外还包括评(píng)价和(hé)者卜公证(zhèng)。

  (2)会(huì)计虽说也具有监督职能,但这种监(jiān)督是一种自我监督行(xíng)为,主要通过会(huì)计检查(chá)来实现(xiàn),针(zhēn)对会(huì)计业务活(huó)动本身,而审计,既包含了检(jiǎn)查,又包括了对(duì)计算行为及所有(yǒu)的经济活(huó)动进行实地考(kǎo)察、调查、分析、检验,即含审核稽查计算之(zhī)意。

  (3)会(huì)计检查只是各(gè)个单(dān)位(wèi)财会部门的附带职能,而审(shěn)计是独(dú)立于财会(huì)部分之(zhī)外(wài)的专(zhuān)职监督检查;会计检查的(de)目的主要是为了保证会计(jì)资料的真实(shí)性(xìng)和准确性(xìng)。

  其检(jiǎn)查范围灶槐、深度、方式均受到限制(zhì),而审计的目的在(zài)于证实(shí)财政、财务收支的真实、合法、效益,审(shěn)计检查会计资料只是实现审计目的的手段之一,但不是惟一(yī)的手段。

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