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会计和审(shěn)计哪个发展(zhǎn)前(qián)景比较(jiào)好(hǎo)些,会计和审计哪个发展前景比较好一(yī)点

  问:审计和会计哪个好就业

  会计(jì)专业人员目前较为饱和,就业质量不高,都(dōu)为较小型的单位。

  而(ér)审计(jì)专业,尤其(qí)是重点(diǎn)学校的审计专(zhuān)业就业质量较高,考取公务员的机会较(jiào)多,有更好的发展前景。

  审计和(hé)会(huì)计(jì)各(gè)有长短,学(xué)会计(jì)比较(jiào)简单,先做帐,考(kǎo)升级,初级、中级(jí)、高级会计师,隔两(liǎng)年跳个(gè)槽,或者在有前景(jǐng)的单位打升级,待遇都不错。

  审计可(kě)以去(qù)会计事务所工作,把注册会计师(shī)考下来,出来后到大型企业做财务经理什么的,路线要高端些(xiē),难度也(yě)要高,因为注会不是很好考,事(shì)务所的工作压力(lì)也(yě)比较大。

  具(jù)体来说:

  1、论(lùn)就业机会,会计专业的就业单位较多,审计专业的就业单位较(jiào)少(shǎo)。

  2、论就业优劣,会计(jì)专(zhuān)业人员目前(qián)较(jiào)为饱(bǎo)和,就业质量不高,都(dōu)为较小型的单(dān)位,工资较低(dī)。

  而(ér)审计专业,尤其(qí)是重(zhòng)点(diǎn)学校(xiào)的审计专业(yè)就业质量较(jiào)高,考取(qǔ)公(gōng)务员的机会(huì)较多(duō),有更好的发展前景(jǐng)。

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会计和审计哪个发展(zhǎn)前景比(bǐ)较好?

  审计。

  1、审计和会计事(shì)相同的,都是(shì)以(yǐ)会计理论为基础的。

  简单(dān)类比,会计(jì)就是(shì)直接记(jì)账,而审计就是对会计(jì)所记(jì)账目的检查、监督。

  会计接触面比较窄,具体工(gōng)作(zuò)内容没有太多创(chuàng)新(xīn)的(de)空间(jiān)。

  只要具(jù)备基(jī)本的财务、税务知识就(jiù)能应(yīng)付。

  而审计行(xíng)业对人的素质要求非常高。

  可(kě)能接(jiē)触(chù)到生(shēng)产、金融证券、房地产等各类行业客户,即使是(shì)内部审计,也需要涉及对整个企业业务的了解,需要(yào)有全局观,对各类(lèi)技术涉猎面广,容易转(zhuǎn)型和(hé)多角(jiǎo)度发展。

  2、从就业(yè)前景,审计(jì)与会计(jì)属于一(yī)个专(zhuān)业大类(lèi),就(jiù)业广泛性方面不如(rú)会计,毕竟财务(wù)是企(qǐ)业职(zhí)能(néng)的必备,而审计却不一定,单(dān)位内部配(pèi)备审计(jì)的毕竟是少数,更多的(de)是会计师事务(wù)所和(hé)政府(fǔ)单位。

  相对适应面就窄(zhǎi)了很多。

  3、审(shěn)计专业未来的就(jiù)业方向

  (1)政府审计:对(duì)政府财政(zhèng)资金的使用进行监督的工作内容。

  工(gōng)作比较(jiào)累,经常会加(jiā)班,但福利待遇不(bù)错。

  (2)会(huì)计(jì)师事务所:事(shì)务所人员(yuán)非常累,一年出差(chà)200-300天左右非常常见。

  经常(cháng)一个项目完成(chéng)直接飞(fēi)到(dào)另外一个项(xiàng)目上。

  (3)企(qǐ)业(yè)内部(bù)审计:内审在国内(nèi)企(qǐ)业一(yī)般处于(yú)边缘(yuán)化的部门,升职空(kōng)间(jiān)不大。

  但(dàn)会计(jì)和审计只是职(zhí)业中的一个过程,未来发(fā)展(zhǎn)还有很长的(de)路要走,关于(yú)审计与会计隐(yǐn)嫌(xián)友可以考的(de)证书,二(èr)者(zhě)领(lǐng)域内的职称类(lèi)证书是必须要的考的!

  共同都可以考的证书是注册会计师,注册(cè)会计师证(zhèng)书涵盖的内容比(bǐ)较广,会计、审计的内容都是(shì)包括的,所以难度是非(fēi)常大(dà)的!

  注册会计师(shī)拥有在审(shěn)计报报告上签字的唯一权利,注(zhù)册会计(jì)师的方向是(shì)审(shěn)计的方向(xiàng),想要进(jìn)入会计(jì)师事务所工作的考生(shēng),注会证书可以说是非(fēi)常好的敲门砖!在(zài)事(shì)务所累(lèi)计的(de)经(jīng)验是非常(cháng)好的跳板!

  一、审计与会计的联(lián)系

  1.审计主要是对、和会(huì)计报表等财(cái)务会计资料及其所反映的财(cái)政(zhèng)、财务收支活动的真实(shí)、合法、效益进行审(shěn)查和评价。

  审计需要以会计资料为前提和基础(chǔ),离开了财(cái)务会计资料,审(shěn)计工作(zuò)很难(nán)进行(xíng)。

  2.会计活动是(shì)经济(jì)管(guǎn)理的重(zhòng)要组成部(bù)分(fēn),它(tā)本身是审计监督的主要对(duì)象。

  在审计产(chǎn)生之初,审计人员主要(yào)从(cóng)审(shěn)查会(huì)计资料入(rù)手,对会(huì)计资料中反映(yìng)的(de)问题(tí)进行审查。

  二、审计与会计的区别

  1.产生的前提不同

  会(huì)计(jì)是为了(le)加强经济管理,适应对劳动耗费和劳动成果(guǒ)进行核(hé)算和分析的需要而产生的;审计是因经济(jì)监督的需要,即为了确定经营者或(huò)其(qí)他受托管(guǎn)理者(zhě)的经济(jì)责任的需要而产生的。

  2.两者性质(zhì)不同

  会计是经(jīng)营管理(lǐ)的(de)重要组成部(bù)分,主要(yào)是对生产(chǎn)经营或管(guǎn)理过程进行反映和(hé)监(jiān)督;审计(jì)则处于具体的经营管理之(zhī)外,是(shì)经济监(jiān)督的(de)重要组成(chéng)部分,主要对(duì)财政、财务(wù)收支及其(qí)他(tā)经济活动的(de)真实(shí)、合法和效益进行审查,具有外在性和独(dú)立性(xìng)。

  3.两(liǎng)者对象不(bù)同

  会计的对象主要是资(zī)金运动过程,审计的对象主要是(shì)会(huì)计资(zī)料和其他经济信息所反映的经(jīng)济活(huó)动(dòng)。

  4.方法程(chéng)序不同

  (1)会计方法体系(xì)由会(huì)计核算、会(huì)计分析、会计检查三部分组成,包括了记账、算(suàn)账、报账(zhàng)、用账、查账等内容(róng),其中(zhōng)包(bāo)括设置账(zhàng)户(hù)、复式记账、填制凭证、登记账簿、成(chéng)本计(jì)算、财(cái)产清查、会计报表等方法,其目的是为管理和决策提供必须的资料和信息(xī)。

  (2)审计方(fāng)法体系由规划(huà)方法、实施(shī)方法、管理方(fāng)法等组成(chéng),而实施(shī)方法主要是为了确(què)定审计事项、收(shōu)集、对(duì)照标(biāo)准(zhǔn)评价(jià),提(tí)出(chū)与决定,使用(yòng)资料检查法(fǎ)、实物检查(chá)法、审计调查法、审计分(fēn)析(xī)法、审计(jì)抽样法等(děng),其(qí)目的是为(wèi)了(le)对(duì)被审计(jì)对(duì)象进行全(quán)面评价提供证据而采取的必要方法。

  5.职能不同

  (1)会计的基本(běn)职(zhí)能是对经济活(huó)动过程的记录、计算、反映和(hé)监督;审计(jì)的基本职能(néng)是监督,此外还包括评价和者卜公(gōng)证(zhèng)。

  (2)会计(jì)虽说也具有监(jiān)督职能,但这(zhè)种监督是一种自我(wǒ)监督行为,主要通过(guò)会计检查来实现,针(zhēn)对会计业务活动本(běn)身,而(ér)审计,既包含了检查(chá),又包(bāo)括了(le)对(duì)计算行为及所(suǒ)有的(de)经济活动进行(xíng)实地考(kǎo)察、调查、分(fēn)析、检验(yàn),即含审核稽(jī)查(chá)计算之意。

  (3)会计(jì)检查只是5k是多少钱 5k是什么意思各个单(dān)位财会部门的附带职能(néng),而审计是独立于(yú)财会部分之外的专职监(jiān)督检查;会(huì)计检查(chá)的目的主要是为了(le)保证会计资料的真实性和准(zhǔn)确性。

  其检查范围灶槐、深度、方式均受到(dào)限(xiàn)制(zhì),而审(shěn)计(jì)的(de)目的在(zài)于证实财(cái)政、财务收(shōu)支的真(zhēn)实(shí)、合法、效益,审计检查会计资料只是(shì)实现(xiàn)审(shěn)计目的的手(shǒu)段之一,但(dàn)不(bù)是惟一的手段。

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