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五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩

五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计和审(shěn)计哪个发(fā)展前景(jǐng)比较好些,会计和审计(jì)哪个发(fā)展前(qián)景比较好(hǎo)一点是问:审计和会(huì)计(jì)哪个好就业(yè)会计(jì)专(zhuān)业人员目(mù)前较为(wèi)饱和,就业(yè)质量不高,都为较小(xiǎo)型(xíng)的(de)单位的。

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会计和审计哪个(gè)发展前景(jǐng)比(bǐ)较好些,会计(jì)和(hé)审计哪个(gè)发(fā)展前景比较好(hǎo)一点(diǎn)

  问:审计和会计(jì)哪个(gè)好就业

  会计专业人员目前较为(wèi)饱和,就业质量不(bù)高,都(dōu)为(wèi)较小型(xíng)的(de)单位。

  而(ér)审计专(zhuān)业(yè),尤其是重点(diǎn)学校的审计(jì)专业(yè)就业质量(liàng)较高(gāo),考(kǎo)取公务员的(de)机会较多,有更好的发展(zhǎn)前景。

  审计(jì)和会计各有长(zhǎng)短,学会计比较简(jiǎn)单(dān),先做帐,考(kǎo)升级,初级、中级、高级会计师,隔(gé)两年跳个槽,或(huò)者(zhě)在有(yǒu)前景的单位(wèi)打升(shēng)级,待遇都不错。

  审计可以(yǐ)去会(huì)计事务所工作,把注册会计师(shī)考下来,出来(lái)后到大型企业做财务经(jīng)理什么的(de),路线(xiàn)要高端些,难度(dù)也要高,因(yīn)为注会不是很(hěn)好考,事务(wù)所的工作压力也(yě)比较大。

  具体来(lái)说五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩

  1、论(lùn)就(jiù)业机(jī)会(huì),会计专(zhuān)业的就业单位(wèi)较多,审计专业的就业单位较少(shǎo)。

  2、论(lùn)就业优劣(liè),会计专业人员目(mù)前较为饱和,就业质量不高,都(dōu)为(wèi)较小型的(de)单位(wèi),工资较低。

  而审计专业,尤其是(shì)重点学校的审计专业就(jiù)业质(zhì)量较高,考取公务员的机会较多(duō),有更好的发展前(qián)景。

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会计和审(shěn)计哪个发展前(qián)景比较好?

  审计(jì)。

  1、审计和会计(jì)事相(xiāng)同的(de),都(dōu)是(shì)以会计理论为(wèi)基础的。

  简单类比,会(huì)计就是直接记(jì)账,而审计就(jiù)是对会计所记账目(mù)的检查、监督。

  会(huì)计(jì)接触面比(bǐ)较窄,具体工作内容没有太多(duō)创(chuàng)新(xīn)的空间。

  只要具备基本的财务(wù)、税(shuì)务知识就(jiù)能(néng)应付。

  而审计行业对(duì)人的素质要(yào)求(qiú)非(fēi)常高(gāo)。

  可能接触到(dào)生产、金融证(zhèng)券(quàn)、房(fáng)地产等各类行(xíng)业客户,即使是内部审计,也需要涉及对整个企业业务的了解,需要有全局观,对各类技术涉猎面广(guǎng),容易转(zhuǎn)型和多角度(dù)发展。

  2、从就(jiù)业前(qián)景,审(shěn)计与会(huì)计属于一个专业大类,就业广泛性方面不如会(huì)计,毕竟财务是企(qǐ)业职能的(de)必备,而审(shěn)计却不一(yī)定,单位内部配备(bèi)审计(jì)的(de)毕竟是少数,更(gèng)多的(de)是会计(jì)师事(shì)务所和政府单位。

  相对适(shì)应面就窄了很多。

  3、审计专业(yè)未来的就业方向(xiàng)

  (1)政府(fǔ)审计:对(duì)政府财政资金(jīn)的使用进行监(jiān)督的工作内容。

  工作(zuò)比较累,经(jīng)常(cháng)会加(jiā)班,但福利待遇不错。

  (2)会计师(shī)事务所:事(shì)务所人(rén)员非常累,一年出差200-300天(tiān)左右非常常见(jiàn)。

  经(jīng)常一个项目完成直接(jiē)飞到另(lìng)外一个项目上。

  (3)企业(yè)内部审计:内审在国(guó)内企业一般处于边缘化的部门,升职空间(jiān)不大(dà)。

  但会计和审(shěn)计(jì)只是(shì)职(zhí)业(yè)中的一个过程,未来发(fā)展还有很长的(de)路要走,关(guān)于审计与会计隐嫌友可以考的证(zhèng)书,二者领(lǐng)域内(nèi)的职(zhí)称(chēng)类证(zhèng)书是(shì)必须要(yào)的考(kǎo)的!

  共同都可以考的证书是注(zhù)册会(huì)计师,注册会计师证书(shū)涵盖的内容比较(jiào)广,会计(jì)、审计的(de)内容都是包括的,所(suǒ)以(yǐ)难(nán)度是非常(cháng)大的!

  注册会计师拥有(yǒu)在审计报报告上签字的唯一权利(lì),注册会计师的方(fāng)向是审(shěn)计(jì)的方向,想要进入会计师事务所(suǒ)工作的考生,注(zhù)会证书可(kě)以说(shuō)是非常好(hǎo)的(de)敲门砖(zhuān)!在事务所累(lèi)计(jì)的经(jīng)验(yàn)是非常好(hǎo)的跳板!

  一、审(shěn)计与会计的联系

  1.审计主要是对(duì)、和会(huì)计报表等(děng)财务会计(jì)资料及其(qí)所反映的财政、财务(wù)收支活动的(de)真实、合法、效益(yì)进行(xíng)审查(chá)和评价(jià)。

  审(shěn)计需要(yào)以会计(jì)资料为前(qián)提和基础,离开了(le)财(cái)务会计(jì)资料,审计(jì)工作很难进行。

  2.会计(jì)活动是经(jīng)济管理(lǐ)的(de)重要组成部分,它本身是(shì)审(shěn)计监(jiān)督的主要对(duì)象。

  在(zài)审计产生之(zhī)初,审(shěn)计(jì)人员主要(yào)从审查会(huì)计资料入手,对会计(jì)资料(liào)中反映的问题进(jìn)行审查(chá)。

  二、审计(jì)与会计的区别

  1.产生的前提(tí)不同

  会计是为了加(jiā)强经济管理,适应对劳动耗费(fèi)和(hé)劳动成(chéng)果进行核算和分析(xī)的需(xū)要而产生的;审计是因经济监督的需(xū)要,即为了确定经营者或其他受托管理者(zhě)的经济(jì)责任的需(xū)要而(ér)产生的。

  2.两者性(xìng)质不同

  会(huì)计是经营管(guǎn)理的重要组成部(bù)分,主要(yào)是对生产经(jīng)营或管理(lǐ)过程进(jìn)行反映(yìng)和监督;审(shěn)计则处于具体的(de)经营管理之外,是经济监督的重要组成部(bù)分,主要对(duì)财政、财务收支及其他(tā)经济(jì)活动的真实、合法和效益进行审查,具有外在性和独立性。

  3.两者对(duì)象不同

  会计(jì)的对象主(zhǔ)要是(shì)资金运动过程,审(shěn)计的(de)对象主要(yào)是(shì)会(huì)计资(zī)料(liào)和其他经济信息所(suǒ)反映的(de)经济活动。

  4.方法(fǎ)程(chéng)序不(bù)同

  (1)会计方法体系由(yóu)会计核算(s五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩uàn)、会计分析(xī)、会计检查三部分(fēn)组成,包括了记(jì)账、算账、报账、用账、查账等(děng)内容,其(qí)中(zhōng)包括设置账户、复式记账、填制凭(píng)证、登记账簿、成本计算、财产清(qīng)查、会计(jì)报表等方(fāng)法,其目的(de)是为管理和决策(cè)提(tí)供必须的资料和(hé)信息。

  (2)审计方法体系由规划(huà)方法(fǎ)、实施方法、管理方法等组成,而实施方(fāng)法主要是为了确(què)定审(shěn)计事(shì)项、收集、对照标准评价,提(tí)出与决定,使用资料(liào)检查法、实物检查法、审计调查法、审计分(fēn)析法(fǎ)、审计(jì)抽样法等,其目(mù)的是为了对被审计对(duì)象进行全面评价提供证(zhèng)据而采取的必要方法(fǎ)。

  5.职(zhí)能不(bù)同

  (1)会(huì)计的基本职(zhí)能(néng)是(shì)对经济(jì)活(huó)动(dòng)过程的(de)记录、计算、反(fǎn)映和监(jiān)督;审计的(de)基(jī)本职能(néng)是监(jiān)督,此外还包括评价(jià)和者卜公证。

  (2)会计虽说也(yě)具有(yǒu)监督职能,但这种监督是一种自我(wǒ)监(jiān)督行(xíng)为(wèi),主要(yào)通过会计检查来实(shí)现,针(zhēn)对会计业(yè)务活动本身,而审计,既包含了检(jiǎn)查(chá),又包括了对(duì)计算(suàn)行为及所有的经济活动进行实地(dì)考察、调查、分析、检(jiǎn)验(yàn),即含(hán)审(shěn)核稽查(chá)计算(suàn)之意。

  (3)会(huì)计检查只(zhǐ)是各(gè)个单(dān)位财会部(bù)门的(de)附带职能(néng),而审计(jì)是独立(lì)于财(cái)会部分之外的专职监督(dū)检(jiǎn)查;会计检(jiǎn)查的目的主(zhǔ)要(yào)是(shì)为了保证会计资料的真实性和准确(què)性。

  其检(jiǎn)查范围灶槐、深(shēn)度、方(fāng)式均受(shòu)到限制,而审(shěn)计的(de)目的在于证实财政、财(cái)务收支的真实、合(hé)法、效益,审计检查会(huì)计资料只是实现审计(jì)目的的手段之一,但不是惟一的手段。

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